(повтор)

Москва. 26 июня. ИНТЕРФАКС - ПАО "Диасофт" в 2024 финансовом году (завершился 31 марта 2025 года) получило выручку в 10,93 млрд рублей, что на 20% выше показателя 2023 фингода, таков консенсус-прогноз "Интерфакса", составленный на подсчетах аналитиков пяти инвесткомпаний и банков.

"Компания, на наш взгляд, испытывает трудности с выходом на рынок ERP и инфраструктурного ПО, несмотря на существенные капитализированные расходы на разработку, - считают аналитики Совкомбанка. - Не считаем, что компания сможет вернуться к таким (на уровне 30% - ИФ) темпам роста в обозримой перспективе, так как коренной рынок ПО для фин. сектора, по нашим оценкам, будет расти в среднем на 15% в ближайшие 5 лет".

В свою очередь в "Финаме" отмечают, что важным показателем будет рост законтрактованной выручки, от которой зависит дальнейший рост бизнеса. Ранее менеджмент "Диасофта" прогнозировал, что законтрактованная выручка должна вырасти минимум до 24,8 млрд рублей - на 29,2%.

"Диасофт" отчитается за 2024 фингод в четверг, 26 июня.

Прогнозы результатов "Диасофта" за 2024 фингод (млрд руб.):

ВыручкаEBITDAC*EBITDAC marginEBITDAEBITDA marginNIC**Чистая прибыль
Sber CIB11,12,824,74,137,32,73,6
Финам10,9******3,935,63,4
Т-Инвестиции10,992,61*********2,67***
Совкомбанк10,692,57243,86362,773,57
Атон11******3,97*********
2023 фингод9,142,86313,91432,433
Консенсус10,932,6624,353,9536,32,713,52
Изменение20(7)(6,65)1(5,7)11,517

* - EBITDAC - управленческий показатель, представляющий собой EBITDA за вычетом капитализированных затрат на разработку ПО.

** - NIC (net income before capitalization of expenses) - чистая прибыль за вычетом капитализированных затрат на разработку ПО и амортизацию этих затрат.

*** - показатель не приводится.

Как сообщалось, выручка "Диасофта" по итогам 9 месяцев 2024 финансового года (завершился 31 декабря 2024 года) составила 8,1 млрд рублей (рост на 20%), показатель EBITDA сохранился на уровне прошлого года и составила 3,1 млрд рублей. При этом компания отмечала, что сохранение показателя на уровне 2023 года связано с опережающими темпами затрат для выполнения текущих и будущих контрактных обязательств. В том числе с существенным расширением штата сотрудников (+24% г/г).

Чистая прибыль компании за 9 месяцев 2024 фингода составила 2,8 млрд рублей, а законтрактованная выручка (выручка без НДС по подписанным за отчетный период договорам и рамочным соглашениям) - 21,5 млрд рублей.

Компания отмечала также рост затрат на разработку программного обеспечения (R&D) на 40%, до 972 млн рублей.

В марте компания пересмотрела свой прогноз по росту выручки в 2024 финансовом году. Если ранее "Диасофт" рассчитывал на рост выручки на 30%, до 11,9 млрд рублей, то весной стал прогнозировать рост выручки на 20%, до 11 млрд рублей, и сохранение EBITDA на уровне 2023 фингода - 3,9 млрд рублей.

Пересмотр прогноза по росту выручки объяснялся переносом сроков закрытия проектов по импортозамещению в трех крупных банках с 2024 на 2025 финансовый год. Общая сумма перенесенной выручки составляет 1,4 млрд рублей.

В феврале 2024 года "Диасофт" провел IPO, общий размер которого составил 4,14 млрд рублей, включая стабилизационный пакет. Компания разместила акции (были включены во второй уровень листинга) по верхней границе ценового диапазона - 4500 рублей за бумагу. По итогам IPO рыночная капитализация компании составила 47,25 млрд рублей.

Компания выплачивает дивиденды в размере не менее 80% EBITDA на ежеквартальной основе.

"Диасофт" является поставщиком IT-решений для финансового и других секторов экономики. Клиенты - более 150 организаций, среди которых превалируют участники финсектора. Продукты включены в реестр отечественного софта, а сам "Диасофт" - в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.

В настоящее время ПАО "Диасофт" является головной структурой одноименной группы компаний (помимо самого ПАО в группу входят 12 компаний), в которых работают более 2 тыс. человек.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE